RESOLUCION Nº009-2014 HCD PAGO A PROVEEDORES

Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Las compras realizadas para el Honorable Concejo Deliberante en los Comercios Paper & Toys S.R.L y Florería El Notro de la ciudad de Esquel, y

CONSIDERANDO:

          Que las mencionadas compras corresponden al abastecimiento de la institución en útiles de oficina e insumos varios para el normal funcionamiento de la misma.

          Que corresponden también a un reconocimiento floral en acompañamiento de la perdida de familiares del Sr. Intendente de la Localidad.

          Que es necesario el pago correspondiente a los comercios identificados anteriormente.

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE JOSÉ DE SAN MARTÍN, EN USO DE LAS FACULTADES LEGALES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI N°46, SANCIONA LA PRESENTE:

RESOLUCIÒN

ARTÍCULO 1°: Autorícese al Departamento Contable de la Municipalidad de José de San Martín, a realizar el pago de $941.90 (pesos novecientos cuarenta y un pesos con noventa centavos) al comercio Paper & Toys S.R.L de Ana I. Vargas DNI: 16.872.064 de la ciudad de Esquel.

ARTICULO 2°: Autorícese al Departamento Contable de al Municipalidad de José de San Martín, a realizar el pago de $500.00 (pesos quinientos) a la Florería “El Notro” de Malania Z. Silva  de la ciudad de Esquel.

ARTICULO 3°: Los mencionados costos deberán ser deducidos de la Partida BIENES DE CONSUMO y  Partida 3.5 Cortesía y Homenaje.

ARTICULO 4ª: Regístrese, Comuniques y Cumplido Archívese.

RESOLUCION Nº009/2014

DADA EN EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE JOSÉ DE SAN MARTÍN, PROVINCIA DEL CHUBUT, A LOS 13 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2014.

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