RESOLUCION Nº009-2014 HCD PAGO A PROVEEDORES
Honorable Concejo Deliberante

VISTO:
Las compras realizadas para el Honorable Concejo Deliberante en los Comercios Paper & Toys S.R.L y Florería El Notro de la ciudad de Esquel, y
CONSIDERANDO:
Que las mencionadas compras corresponden al abastecimiento de la institución en útiles de oficina e insumos varios para el normal funcionamiento de la misma.
Que corresponden también a un reconocimiento floral en acompañamiento de la perdida de familiares del Sr. Intendente de la Localidad.
Que es necesario el pago correspondiente a los comercios identificados anteriormente.
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE JOSÉ DE SAN MARTÍN, EN USO DE LAS FACULTADES LEGALES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI N°46, SANCIONA LA PRESENTE:
RESOLUCIÒN
ARTÍCULO 1°: Autorícese al Departamento Contable de la Municipalidad de José de San Martín, a realizar el pago de $941.90 (pesos novecientos cuarenta y un pesos con noventa centavos) al comercio Paper & Toys S.R.L de Ana I. Vargas DNI: 16.872.064 de la ciudad de Esquel.
ARTICULO 2°: Autorícese al Departamento Contable de al Municipalidad de José de San Martín, a realizar el pago de $500.00 (pesos quinientos) a la Florería “El Notro” de Malania Z. Silva de la ciudad de Esquel.
ARTICULO 3°: Los mencionados costos deberán ser deducidos de la Partida BIENES DE CONSUMO y Partida 3.5 Cortesía y Homenaje.
ARTICULO 4ª: Regístrese, Comuniques y Cumplido Archívese.
RESOLUCION Nº009/2014
DADA EN EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE JOSÉ DE SAN MARTÍN, PROVINCIA DEL CHUBUT, A LOS 13 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2014.
